
300068)披露2025年年度报告及相关审计文件。信永中和会计师事务所对公司2025年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告,对内部控制出具否定意见的内部控制审计报告,公司股票被实施其他风险警示(ST)。违规核心事实财务审计被出具保留意见大额预付款异常:对第一大供应商年末预付余额3.65亿元,2025年累计预付46.33亿元,仅收货1.34亿元,款项真实性、可收回性存疑。违规
张俊 SF065
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